CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z75320BEAF consulenza psicologica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERONICA RUSSO RSSVNC81T41F839L |
3192.00 |
09/06/2021 09/06/2021 |
3192.00 | 0.00 |
Z743216518 partecipazione lutto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTENNA 5 SRL 00351480199 |
30.00 |
11/06/2021 11/06/2021 |
0.00 | 30.00 |
ZA1322AFE0 interventi tecnici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
600.00 |
18/06/2021 18/06/2021 |
600.00 | 0.00 |
ZE9323274A materiale cancelleria e toner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAINARDI SRL 01427480197 |
184.00 |
21/06/2021 30/06/2021 |
184.00 | 0.00 |
Z14324289C telefono ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPRE DUE S.R.L. 00972600191 |
40.00 |
25/06/2021 26/06/2021 |
40.00 | 0.00 |
ZDA32461E6 abbonamento rivista scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 |
92.31 |
29/07/2021 29/07/2021 |
92.31 | 0.00 |
Z1032574E4 materiale sanificazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 |
1213.44 |
05/07/2021 31/08/2021 |
1213.44 | 0.00 |
ZD63264A13 rinnovo Licenza VEEAM e servizio di controllo notifiche di backup |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAGE CREMA SAS DI TORRIANI MARIO & C. 01049320193 |
514.00 |
07/07/2021 31/07/2021 |
514.00 | 0.00 |
Z3C32836EC conteggio copie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
102.09 |
19/07/2021 19/07/2021 |
102.09 | 0.00 |
Z1E328E33E conteggio copie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
60.07 |
22/07/2021 22/07/2021 |
60.07 | 0.00 |
Z35328EE58 armadietti scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL "UNIPERSONALE" 02831590167 |
1900.00 |
22/07/2021 30/10/2021 |
1900.00 | 0.00 |
Z3832DBCA9 rinnovo UTP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAGE CREMA SAS DI TORRIANI MARIO & C. 01049320193 |
495.00 |
30/08/2021 30/09/2021 |
495.00 | 0.00 |
Z2C32DCD09 Monitor Touch |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
1390.00 |
30/08/2021 30/09/2021 |
1390.00 | 0.00 |
Z7632DD537 ricariche SIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSC TELEFONIA SAS DI MULATTIERI S.& CO. 01375090196 |
360.00 |
30/08/2021 31/03/2022 |
263.00 | 97.00 |
Z4D32E3218 rinnovo noleggio stampante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
156.00 |
01/09/2021 30/09/2021 |
156.00 | 0.00 |
Z6332E7CA8 interventi tecnici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAGE CREMA SAS DI TORRIANI MARIO & C. 01049320193 |
525.00 |
02/09/2021 30/09/2021 |
525.00 | 0.00 |
Z7032EDD4E rinnovo servizio hosting |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
50.00 |
06/09/2021 06/09/2021 |
50.00 | 0.00 |
Z9432EF0D0 giochi didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 |
581.40 |
06/09/2021 08/10/2021 |
581.40 | 0.00 |
Z0B32F5EF5 toner e visiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAINARDI SRL 01427480197 |
579.60 |
24/09/2021 20/10/2021 |
579.60 | 0.00 |
ZAF32F7A7E noleggio fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
386.00 |
08/09/2021 30/09/2021 |
386.00 | 0.00 |
Z6F32F7AE4 noleggio fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
630.00 |
08/09/2021 29/10/2021 |
630.00 | 0.00 |
ZE33300020 cavi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COPRE DUE S.R.L. 00972600191 |
32.00 |
10/09/2021 30/09/2021 |
32.00 | 0.00 |
Z1E3303FB4 testi didattici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 01063120222 |
49.89 |
13/09/2021 30/09/2021 |
49.89 | 0.00 |
Z79330930F conteggio copie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONIC S.N.C. DI GUERINI ROCCO SIMONE E C. 01040810192 |
137.39 |
14/09/2021 30/09/2021 |
137.39 | 0.00 |
Z903312286 registri verbali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
60.00 |
16/09/2021 30/09/2021 |
60.00 | 0.00 |
Z7933163E6 licenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
158.00 |
17/09/2021 30/09/2021 |
158.00 | 0.00 |
ZBB3322D09 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA 08799370963 |
3527.34 |
22/09/2021 30/09/2021 |
3527.34 | 0.00 |
ZBD332C1A0 fornitura cartine geografiche e cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAINARDI SRL 01427480197 |
570.20 |
24/09/2021 24/10/2021 |
570.20 | 0.00 |
Z01332C1F0 materiale cancelleria ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAINARDI SRL 01427480197 |
304.10 |
24/09/2021 24/10/2021 |
304.10 | 0.00 |
ZDC332C223 materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAINARDI SRL 01427480197 |
215.30 |
24/09/2021 24/10/2021 |
215.30 | 0.00 |
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